2020-07-28 18:14:18 来源: 编辑:admin |
近年来,利津农商银行按照上级关于审计工作的部署要求,全面增强内部审计工作开展的针对性和有效性,最大程度集约审计资源、凝聚监督合力、提高审计监督效能。
强化主体,构建保障体系。深入学习贯彻全省农村商业银行审计工作会议精神,把审计和业务工作同部署、同落实、同督导,充分发挥审计为业务保驾护航作用。结合自身发展的实际,对审计相关制度、办法归集梳理、细化充实,消除审计盲区。同时,强化责任追究委员会职能,明确责任追究职责,定期对审计检查发现的各类问题实施责任追究,有力查处各项违规违纪行为,保障业务稳健发展。
三个抓好,提高审计效能。一是抓好年度审计计划。坚持以省联社2020年审计要点为导向,向自身发展实际靠拢,有针对性的规划部署审计项目,确保每个审计项目符合当前经营管理需要和外部监管要求。二是抓好审计条线排查。细致分析已结审计项目,梳理汇总工作开展情况,认真查找自身工作中的问题和不足,研究制定切实可行的整改建议,不断提高审计工作的规范性。三是抓好审计信息宣传。着眼深层次问题探讨和工作成效推介,提高审计信息重视程度,扩大审计工作影响力。
多管齐下,加强队伍建设。一是提高审计人员整体素质。加强审计实例讲解培训,帮助审计人员熟知各项政策法规和内部规章,熟练掌握审计方法、计算机应用、文字组织等相关能力。二是加强思想教育。持续强化审计人员思想教育,提高审计人员对自身工作重要性和严肃性的重视程度,激发调度审计人员履职尽责的使命感。三是提高审计信息系统应用水平。加强审计信息系统在现场检查中的应用,积极提交有价值的审计报告和审计案例,规范使用审计信息系统,审计工作规范化建设水平不断提升。 (王爱玲)
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